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2019年2月份贺兰县财政预算执行情况分析

索引号 640122-117/2019-00038 文 号 发布日期 2019-03-21
发布机构 贺兰县财政局 公开时限 长期公开 所属分类 财政收支信息
关 键 词 财政预算执行

    一、财政预算收支执行情况

1、收入基本情况

2月份,县级财政预算收入完成8640万元,同比增长28.46%。其中,公共财政预算收入8168万元,同比增长25.89%(税收收入完成6055万元,同比下降0.71%;非税收入完成2113万元,同比增长441.79%);政府性基金预算收入472万元,同比增长98.32%。

1-2月份:

从收入级次看:三级公共财政预算收入共完成50886万元,同比下降0.9%。其中,中央级完成20595万元,同比下降11.28%;自治区级完成9381万元,同比增长5.36%;县级完成20910万元,同比增长8.75%。

从收入结构看:县级财政预算总收入完成22369万元,同比增长9.96%。其中,公共财政预算收入20910万元,同比增长8.75%(税收收入完成18076万元,同比增长10.64%;非税收入完成2834万元,同比下降1.94%);政府性基金预算收入1459万元,同比增长30.97%。

2、支出基本情况

2月份,财政预算总支出26052万元,同比增长50.82%。其中,公共财政预算支出14964万元,同比增长59.17%;政府性基金支出2234万元,同比下降3.29%。

1-2月,财政预算总支出48368万元,同比增长140.73%。其中,公共财政预算支出35114万元,同比增长97.47%;政府性基金支出13254万元,同比增长473.77%。

二、预算执行的特点

1、公共财政预算收入同比大幅增长。2月份,公共财政预算收入25.89%,环比下降35.9%。

2、增值税、土地增值税和契税的大幅度此涨彼消整体上并没有促进税收收入增长。税收收入完成6055万元,同比下降0.71%,占公共财政预算收入的74.13%。其中:增值税完成2603万元,同比增长56.71%,增收942万元;契税完成1204万元,同比增长124.21%,增收667万元;土地增值税完成403万元,同比下降83.04%,减收1973万元。

3、非税收入大幅增长,对收入拉动作用明显。非税收入完成1641万元,同比增长311.62%,增收1957万元。其中公共财政非税收入2113万元,同比增长441.79%,增收1723万元;政府性基金预算收入472万元,同比增长98.32%,增收234万元。

三、收入增减因素分析

增收因素:

1、增值税增长点主要本是月汇算清缴调整增加等一次性集中入库因素,上年同期只是日常零星纳税入库。

2、税和城镇土地使用税增收主要原因是艾欣春华(宁夏)教育咨询有限公司及宁夏国良医院股份有限公司招牌挂土地成交办理产权手续纳税的拉动作用。

3、非税收入大幅增长的原因主要是:本月,税务部门的教育费附加收入增长致使专项收入同比增收103万元;行政事业收费入库737万元,上年同期上缴入库为零;国有资产有偿使用收入本月入库879万元(其中:国土局资产拍卖县医院地上附着物收入731万元、卫生局上缴县医院以前年度租赁费112万元),上年同期收入仅1万元。

减收因素:

土地增值税大幅下滑主要是上年同期宁夏舜天房地产开发有限公司和宁夏海亮房地产有限公司一次性大金额预缴土地增值税的因素。

四、财政支出执行情况

2月份,财政预算总支出26052万元,同比增长50.82%。其中,公共财政预算支出14964万元,同比增长59.17%;八项支出20512万元,同比增长74.64%;政府性基金支出2234万元,同比下降3.29%。

1-2月,财政预算总支出48368万元,同比增长。140.73%。其中,公共财政预算支出35114万元,同比增长97.47%;八项支出29164万元,同比增长92.94%;政府性基金支出13254万元,同比增长473.77%。

本月,公共财政预算支出项目主要有:统发工资4108万元(2、3月份工资和年终一次性奖金);其他人员支出1088万元;公用经费支出313万元;专项支出18309万元(其中:宁夏蓝星水务有限公司污水处理费550万元、贺兰县融晟投资运营有限公司注入资本金2168万元、债券利息266万元、养老基金补助5786万元、城镇和农村低保及自然灾害救助2441万元,其他社会保障及就业支出2446万元、医疗救助补助781万元,付宁夏中小河流治理项目贺兰县银新干沟治理工程资金1752万元)。

五、近期财政工作的任务及措施

新的一年我们将紧紧围绕县委、县政府今年的工作重点和年初财政工作的目标任务,密切关注经济运行形势,积极落实财政政策,加强预算管理,努力完成财政工作的各项目标任务。一是完善增收措施,强化收入征管,积极争取项目资金,有效提升财政实力。二是严格支付流程和支付手续,监督和促进项目实施,加快支出进度;三是做好存量资金盘活工作,提高资金使用效益;四是加快存量债务置换工作,有效缓解地方财政压力,促进区域经济发展和社会稳定。五是明确支持重点,优化支出结构,着力保障和改善民生,确保全县各项公共事业的顺利发展。

1和2月份的预算执行情况来看,目前收支形势看好,支出进度明显超出预期。在此基础上我局仍要继续紧抓收入不松手,更需跟踪项目促支出,确保预算任务按序时进度合理、顺利推进。在县委、县政府的正确领导和大力支持下,年初县政府已将收入任务分解落实到各征管征收部门,并签订责任书。目前我局正采取积极有效的措施,协同税务、城建,国土等部门通过信息共享,加强沟通衔接,紧抓气温回暖,基建工程逐渐动工的有利时机,跟踪重点建设项目,尽快完善手续,加快支付进度,及时开具发票,促进税收和非税收入及时足额入库,力争实现公共财政预算收入的首季度开门红。

附件:1.各市、县一般公共预算支出执行情况表

      2.贺兰图表(2月)



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