近日,审计委员会办公室联合县纪委、财政、发改3个部门对全县12个单位2016-2018年审计查出问题整改情况进行了督查。
督查前,审计委员会办公室已对12个单位涉及31个审计整改问题进行了逐一梳理检查,做到底数清、情况明,并及时下发通知要求各单位做好督查前期准备工作。督查中,督查组双管齐下,在听取被督查单位汇报的同时逐项核对被督查单位已整改问题证明材料,对正在整改问题提出审计意见,发挥审计服务功能;对未整改问题指导被督查单位深入分析问题产生原因,对症下药,促进审计整改落实到位。督查后,审计委员会办公室及时汇总此次督查落实情况,并要求被督查单位列明审计整改清单,建立审计整改销号制度,整改一项销号一项,实现审计整改工作规范化和常态化。
下一步,县委审计委员会将聚焦重点领域、坚持靶向发力、在强化审计整改上下功夫,充分发挥审计监督成效,打通审计整改“最后一公里”。
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